Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:21

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2024

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Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 25,98
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 28,06
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Credor: MARINILZA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 036.936.486-46
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 63,39
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Credor: EDILENE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 99,77
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Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 20,79
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Credor: MARIA MÁRCIA DE LOURDES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 810.872.176-87
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 28,06
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Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 62,35
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Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 41,58
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Credor: IZADORA PALERMO DOS SANTOS BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.962.106-23
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 33,25
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Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0429.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 199,54
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Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 20,79
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Credor: JAMIL NADER JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 23,90
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Credor: CLÁUDIA LOURDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 008.325.486-26
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 99,77
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Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 63,39
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Credor: EDILENE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 62,35
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Credor: ROBERTA BARCELLOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 469.744.586-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 199,55
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 299,32
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Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41
Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 299,32
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Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 87,29
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Credor: ÉRIKA DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.023.776-74
Funcional Programática: 02.10.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 87,29
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Credor: BRISA BARCELLOS CORDEIRO HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.978.406-47
Funcional Programática: 02.10.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 31,17
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Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 389,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 337,74
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 2.494,32
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 63,39
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 130,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 99,77
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 399,09
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLÁUDIA NATALÍCIA SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 564.575.706-82
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 363,74
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 233,84
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 311,79
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 259,82
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 311,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 337,76
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 493,64
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 519,61
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 415,71
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 233,82
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 103,92
Nº do documento: 850116 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 51,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,94
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 353,43
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 353,43
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 207,84
Nº do documento: 850117 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 441,68
Nº do documento: 850126 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 389,73
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 441,68
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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