Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 380,34 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 598,65 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 66,50 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 30,13 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: THALIA CAROLINA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.645.096-77 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 20,79 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: IZADORA PALERMO DOS SANTOS BARCELLOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.962.106-23 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 77,95 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: DEBORA ISADORA DOS SANTOS BARCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.387.596-38 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 598,65 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: MATHEUS EDUARDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.427.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 598,65 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: EULER MÁRCIO CUNHA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 549.696.116-53 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 31,17 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.842.826-95 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 99,77 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.039,30 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 43,65 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 199,54 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CLÁUDIA NATALÍCIA SANTOS SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.575.706-82 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 571,64 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 363,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 389,72 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 415,70 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 337,77 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 441,72 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 441,67 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 389,71 | |
Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 207,85 | |
Nº do documento: 850105 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 155,88 | |
Nº do documento: 850114 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 77,94 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 353,43 | |
Nº do documento: 850108 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 291,06 | |
Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 467,71 | |
Nº do documento: 850107 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 363,72 | |
Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 441,71 | |
Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 389,75 | |
Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.041,70 |