Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 380,34
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.365.0185.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 598,65
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Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 25,98
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 66,50
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Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0429.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 25,98
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 30,13
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Credor: THALIA CAROLINA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 146.645.096-77
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 20,79
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Credor: IZADORA PALERMO DOS SANTOS BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.962.106-23
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 77,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DEBORA ISADORA DOS SANTOS BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 141.387.596-38
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 598,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MATHEUS EDUARDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.427.176-03
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 598,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: EULER MÁRCIO CUNHA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 549.696.116-53
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 31,17
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.842.826-95
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 99,77
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 25,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.039,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 43,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 199,54
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLÁUDIA NATALÍCIA SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 564.575.706-82
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 571,64
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 363,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 389,72
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 415,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 337,77
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 441,72
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 441,67
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 389,71
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 207,85
Nº do documento: 850105 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 155,88
Nº do documento: 850114 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 77,94
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 353,43
Nº do documento: 850108 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 291,06
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 467,71
Nº do documento: 850107 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 363,72
Nº do documento: 850112 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 441,71
Nº do documento: 850106 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 389,75
Nº do documento: 850111 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.041,70