Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2024

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 311,79
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO
CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 337,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAYTON ANDRE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 337,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 363,72
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 233,82
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 181,88
Nº do documento: 850103 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 51,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 249,48
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 311,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.379,99