Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 286,98
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Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 182,32
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Credor: PATRÍCIO JOSÉ GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 469.728.626-04
Funcional Programática: 02.14.04.04.122.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Setor de Licitação e Contratações Públicas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 95,64
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Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 286,98
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Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41
Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 18,68
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 37,37
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 58,10
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Credor: KARINA SUELEN COELHO FERREIRA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 099.682.406-56
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 89,66
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Credor: ROBERTA BARCELLOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 469.744.586-49
Funcional Programática: 02.10.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 146,48
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Credor: DAYANI SEBASTIANA MAGALHÃES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 085.131.876-23
Funcional Programática: 02.10.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 430,47
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Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 18,68
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 37,36
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.19.04.13.392.0247.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 18,68
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 47,82
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Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 430,48
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLÁUDIA NATALÍCIA SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 564.575.706-82
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 564,64
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 448,50
Nº do documento: 039751 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 298,88
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 336,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 156,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 717,46
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.046,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 448,39
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 112,08
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 597,86
Nº do documento: 039754 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 392,30
Nº do documento: 039757 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 485,72
Nº do documento: 039752 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 485,74
Nº do documento: 039755 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 467,05
Nº do documento: 039756 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 373,60
Nº do documento: 039753 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 579,19
Nº do documento: 039749 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 672,61
Nº do documento: 039750 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.587,38