Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 47,82 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 73,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MAYARA POSSATI DA SILVA PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.363.836-23 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 73,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: PALOMA CALAZANS GALINARI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.757.976-50 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUIZA DO CARMO DE JESUS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.400.896-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 103,14 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOYCE APARECIDA LAZARINO FLORENTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.152.716-82 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARIA JOSÉ BRANDÃO MOL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.199.806-29 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 103,14 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOYCE APARECIDA LAZARINO FLORENTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.152.716-82 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 430,47 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 309,44 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: DARDANIA COTTA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.074.616-86 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 430,47 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10138-9 | ||
Credor: LEILA GUIMARÃES CLARA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.016-20 | |||||
Funcional Programática: 02.15.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10138-9 | ||
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 91,16 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 215,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 53,79 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KATIA LUCIA BRAGA CASIMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.022.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: WANDERSON SILVIO LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02 | |||||
Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 403,65 | |
Nº do documento: 039738 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 112,08 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 112,08 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 94,17 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 215,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 2.241,97 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10138-9 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 579,16 | |
Nº do documento: 039739 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 411,00 | |
Nº do documento: 039741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 523,08 | |
Nº do documento: 039745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 373,64 | |
Nº do documento: 039740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 429,69 | |
Nº do documento: 039744 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 224,16 | |
Nº do documento: 039737 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 541,79 | |
Nº do documento: 039743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 709,95 | |
Nº do documento: 039742 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.080,60 |