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Prefeitura Municipal de Dom Silvério

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 37,37
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Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 37,37
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Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 20,18
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Credor: WILLIAM COTTA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 105.832.596-50
Funcional Programática: 02.18.04.15.452.0575.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 37,37
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 37,37
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Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18,68
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.19.02.23.695.0363.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18,68
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Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.19.02.23.695.0363.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18,68
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Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.19.02.23.695.0363.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18,68
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Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00
Funcional Programática: 02.19.02.23.695.0363.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 91,16
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Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.365.0185.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 91,16
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Credor: EDILENE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 143,49
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 56,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 14,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JAMIL NADER JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 47,82
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 43,34
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0429.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 43,34
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RICARDO CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 878.452.886-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0429.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.17.03.08.243.0483.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 37,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 523,25
Nº do documento: 039720 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 448,32
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 298,88
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 219,73
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 502,22
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.943,03
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 717,46
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 691,28
Nº do documento: 039716 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 392,32
Nº do documento: 039713 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 392,34
Nº do documento: 039719 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 485,72
Nº do documento: 039718 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 485,74
Nº do documento: 039715 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 653,93
Nº do documento: 039717 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 709,97
Nº do documento: 039714 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.554,51