Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: REGIANE FERREIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.866.166-56 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: CLÁUDIA LOURDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.325.486-26 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 53,79 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 53,79 | |
Nº do documento: 2605203 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Bruna Stefânia Leles Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.193.576-26 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 62,77 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: ANADELLE MAGALHAES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 109,86 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 44,83 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 20,92 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: ANADELLE MAGALHAES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Bruna Stefânia Leles Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.193.576-26 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 37,36 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 37,36 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 20,92 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: ANADELLE MAGALHAES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Bruna Stefânia Leles Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.193.576-26 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 73,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.17.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 73,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
Funcional Programática: 02.17.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 430,47 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 91,16 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: PATRÍCIO JOSÉ GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.728.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.14.04.04.122.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Setor de Licitação e Contratações Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: EULER MÁRCIO CUNHA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 549.696.116-53 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: FERNANDO RICARDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.376.950/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MIRIAN DE FATIMA BARCELLOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.162.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ROSIANE APARECIDA DE SOUZA EDUARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.060.526-44 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 53,79 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: CARMEM CONCEIÇÃO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.325.356-48 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANA CRISTINA EVANGELISTA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.412.576-06 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.522.826-29 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 40,35 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARINILZA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.936.486-46 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLEITON EMILIANO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.153.596-50 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 403,65 | |
Nº do documento: 039708 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 317,56 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 280,20 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 37,36 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 125,56 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 430,47 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 448,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 93,40 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 579,18 | |
Nº do documento: 039702 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 467,05 | |
Nº do documento: 039703 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 579,13 | |
Nº do documento: 039706 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 354,93 | |
Nº do documento: 039704 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 392,31 | |
Nº do documento: 039707 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 541,81 | |
Nº do documento: 039705 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 653,89 | |
Nº do documento: 039701 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.109,72 |