Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: WANDERSON SILVIO LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 73,24 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 43,34 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: IZABEL CRISTINA CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.371.376-25 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 429,64 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 410,96 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 56,05 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 219,73 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 430,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 5.530,20 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 358,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 840,74 | |
Nº do documento: 039694 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 709,91 | |
Nº do documento: 039688 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 709,95 | |
Nº do documento: 039691 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 691,21 | |
Nº do documento: 039692 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 392,31 | |
Nº do documento: 039690 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 039693 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 597,86 | |
Nº do documento: 039689 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 11.994,36 |