Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: WANDERSON SILVIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 73,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 43,34
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 29,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: IZABEL CRISTINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.371.376-25
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 36,62
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 31,39
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL
CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70
Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 429,64
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 410,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 56,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 219,73
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 430,49
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 5.530,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 358,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 840,74
Nº do documento: 039694 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 709,91
Nº do documento: 039688 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 709,95
Nº do documento: 039691 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 691,21
Nº do documento: 039692 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 392,31
Nº do documento: 039690 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 18,68
Nº do documento: 039693 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 597,86
Nº do documento: 039689 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 11.994,36