Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 851517 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17,19 | |
Nº do documento: 007950 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17,19 | |
Nº do documento: 007946 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17,19 | |
Nº do documento: 007945 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: 007947 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDO MARTINS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.027.686-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007949 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 125,56 | |
Nº do documento: 850459 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 039533 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 851514 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 039531 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 852754 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 852753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MÁRCIO ANTÔNIO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 370.301.326-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 56,05 | |
Nº do documento: 851512 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 261,55 | |
Nº do documento: 850458 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: 850451 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 51,57 | |
Nº do documento: 850450 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: 850449 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 850191 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007942 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 039524 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 039532 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007948 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.839,82 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 784,67 | |
Nº do documento: 039527 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 653,83 | |
Nº do documento: 039529 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 597,82 | |
Nº do documento: 039528 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 579,14 | |
Nº do documento: 039530 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 467,09 | |
Nº do documento: 039526 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 672,58 | |
Nº do documento: 039525 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.822,86 |