Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 34,38
Nº do documento: 851517 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 17,19
Nº do documento: 007950 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 17,19
Nº do documento: 007946 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 17,19
Nº do documento: 007945 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 14,95
Nº do documento: 007947 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDO MARTINS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 052.027.686-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: 007949 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 125,56
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039533 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 851514 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039531 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 852754 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 852753 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MÁRCIO ANTÔNIO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 370.301.326-53
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 56,05
Nº do documento: 851512 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL
CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 261,55
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 36,62
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 51,57
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 31,39
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: 852752 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 007942 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039524 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039532 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: 007948 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.839,82
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 784,67
Nº do documento: 039527 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 653,83
Nº do documento: 039529 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 597,82
Nº do documento: 039528 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 579,14
Nº do documento: 039530 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 467,09
Nº do documento: 039526 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 672,58
Nº do documento: 039525 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.822,86