Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: 852750 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: 852751 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 36,62
Nº do documento: 039515 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 039514 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 125,55
Nº do documento: 852749 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ANADELLE MAGALHAES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 851499 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 14,95
Nº do documento: 851498 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MARÍLIA SILVA TAVARES MOL ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 081.362.126-78
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 20,18
Nº do documento: 852748 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 851497 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 103,14
Nº do documento: 039512 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039507 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 36,62
Nº do documento: 039510 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 039511 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 94,17
Nº do documento: 039509 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CAROLINE CAMPOS BRAGA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 090.148.756-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039507 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 29,90
Nº do documento: 851492 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MARÍLIA SILVA TAVARES MOL ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 081.362.126-78
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 143,49
Nº do documento: 039496 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 143,49
Nº do documento: 852747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 51,57
Nº do documento: 039497 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 36,62
Nº do documento: 851485 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: DAYANI SEBASTIANA MAGALHÃES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 085.131.876-23
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 143,49
Nº do documento: 039496 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 143,49
Nº do documento: 039496 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039508 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: 039508 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 168,12
Nº do documento: 851487 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 2.989,29
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 616,53
Nº do documento: 039504 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 560,43
Nº do documento: 039502 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 672,54
Nº do documento: 039503 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 635,22
Nº do documento: 039501 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 392,33
Nº do documento: 039506 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 504,43
Nº do documento: 039505 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 8.170,38