Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2022

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Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 45,58
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Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 71,75
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Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 62,78
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Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL
CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 18,68
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 37,37
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 37,37
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Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 37,37
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 18,68
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 18,68
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Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 37,36
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 143,49
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Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 91,16
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Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 40,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLEITON EMILIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.153.596-50
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 37,36
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Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 71,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 29,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARÍLIA SILVA TAVARES MOL ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 081.362.126-78
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 80,70
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Credor: CLEITON EMILIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.153.596-50
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 62,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL
CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 286,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 18,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 40,35
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLEITON EMILIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.153.596-50
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 103,14
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 103,14
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 62,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 286,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 143,49
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 261,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.195,71
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 691,28
Nº do documento: 039640 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 560,49
Nº do documento: 039638 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 616,49
Nº do documento: 039641 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 523,10
Nº do documento: 039642 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 579,08
Nº do documento: 039639 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 224,20
Nº do documento: 039637 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 579,19
Nº do documento: 039636 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.331,82