Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:15
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 20,18 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLEITON EMILIANO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.153.596-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLEITON EMILIANO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.153.596-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 43,34 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RICARDO CARDOSO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 878.452.886-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 43,34 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 22,42 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 51,57 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 37,36 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2565 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 317,56 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 4.328,48 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 635,22 | |
Nº do documento: 039626 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 653,89 | |
Nº do documento: 039629 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 672,58 | |
Nº do documento: 039630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 523,10 | |
Nº do documento: 039626 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 541,76 | |
Nº do documento: 039625 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 392,35 | |
Nº do documento: 039631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 672,57 | |
Nº do documento: 039627 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.802,46 |