Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 22,42 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 51,57 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 23,91 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: GERALDO BERLANI LUIS DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.344.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 182,32 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: Giciane dos Santos Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.213.726-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: 852783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MONICA APARECIDA BARCELLOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.940.806-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 62,77 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: BRISA BARCELLOS CORDEIRO HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.978.406-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 22,42 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: SABRINA MICAELA BERLANY LUIS DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.313.156-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 22,42 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: PATRÍCIA CANAZART COTA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.762.886-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: Giciane dos Santos Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.213.726-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transsf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: FLAVIO HENRIQUE COSTA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.808.526-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 18,19 | |
Nº do documento: 851582 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: KELLY NOEME COUTO GUILHERME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.223.196-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 852782 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 143,46 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 354,92 | |
Nº do documento: 851581 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.197,84 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 747,31 | |
Nº do documento: 039612 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 541,78 | |
Nº do documento: 039614 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 523,07 | |
Nº do documento: 039616 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 467,05 | |
Nº do documento: 039610 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 93,40 | |
Nº do documento: 039615 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 766,05 | |
Nº do documento: 039611 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 672,57 | |
Nº do documento: 039613 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.190,69 |