Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 71,75
Nº do documento: 212002 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: EULER MÁRCIO CUNHA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 549.696.116-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 71,75
Nº do documento: 039345 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 71,75
Nº do documento: 039343 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 31,39
Nº do documento: 039344 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CAROLINE CAMPOS BRAGA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 090.148.756-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 37,36
Nº do documento: 007855 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 71,75
Nº do documento: 007854 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 45,58
Nº do documento: 07853 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 45,58
Nº do documento: 007856 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 65,77
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 37,37
Nº do documento: 850359 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 429,67
Nº do documento: 039336 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 635,25
Nº do documento: 039337 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 261,52
Nº do documento: 212000 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 298,92
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.644,09
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 186,82
Nº do documento: 039333 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 485,74
Nº do documento: 039334 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 224,18
Nº do documento: 039335 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 56,05
Nº do documento: 039339 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 616,59
Nº do documento: 039338 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 5.388,88