Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 71,75
Nº do documento: 211995 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 18,68
Nº do documento: 850354 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 20,18
Nº do documento: 852741 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 18,68
Nº do documento: 852742 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 18,68
Nº do documento: 211994 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 504,42
Nº do documento: 039320 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 635,23
Nº do documento: 039325 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 485,75
Nº do documento: 039324 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 112,10
Nº do documento: 039321 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 261,53
Nº do documento: 039322 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 504,48
Nº do documento: 039323 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.651,48