Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 212025 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: 212024 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: TAMIRES FERREIRA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.553.546-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: 212026 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: ROBSON NEY ABRANTES DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.572.436-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007891 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007890 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 039401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: 039402 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARIA HELENA COTTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.899.376-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 039400 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 31,39 | |
Nº do documento: 039399 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CAROLINE CAMPOS BRAGA SALDANHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.148.756-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 850510 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 212021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 212022 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 560,49 | |
Nº do documento: 039396 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 541,81 | |
Nº do documento: 039395 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 336,24 | |
Nº do documento: 212023 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.644,11 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 336,26 | |
Nº do documento: 039397 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 579,11 | |
Nº do documento: 039393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 280,23 | |
Nº do documento: 039398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 597,84 | |
Nº do documento: 039394 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.490,43 |