Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 62,78
Nº do documento: 211856 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCELO GERALDO COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 469.752.506-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 71,75
Nº do documento: 039130 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 71,75
Nº do documento: 039130 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 211848 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 358,74
Nº do documento: 039128 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 211847 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 125,56
Nº do documento: 211844 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCELO GERALDO COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 469.752.506-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 354,95
Nº do documento: 039127 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 691,28
Nº do documento: 039124 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 504,40
Nº do documento: 039125 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 317,62
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.633,57