Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:21

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 211968 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 286,98
Nº do documento: 039250 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.147,92
Nº do documento: 852737 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 560,47
Nº do documento: 039246 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 429,66
Nº do documento: 039256 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 504,44
Nº do documento: 039242 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 429,71
Nº do documento: 039259 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 74,72
Nº do documento: 039245 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 261,55
Nº do documento: 039248 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 280,25
Nº do documento: 039260 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 430,47
Nº do documento: 211955 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 143,49
Nº do documento: 211955 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 74,74
Nº do documento: 039243 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 149,48
Nº do documento: 039258 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 354,99
Nº do documento: 039249 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 448,40
Nº do documento: 039255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 317,62
Nº do documento: 039247 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 523,17
Nº do documento: 039257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 224,22
Nº do documento: 039244 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 242,90
Nº do documento: 039254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.922,55