Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:21

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 007809 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 211942 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 18,68
Nº do documento: 850345 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 430,47
Nº do documento: 852736 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 37,37
Nº do documento: 039237 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 467,02
Nº do documento: 039233 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 709,95
Nº do documento: 039231 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 168,12
Nº do documento: 039236 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 37,36
Nº do documento: 039232 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: Aloisio dos Santos Angelo
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 354,96
Nº do documento: 039234 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 355,01
Nº do documento: 039238 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 354,98
Nº do documento: 039235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.046,03