Informações atualizadas em: 09/05/2024 10:17:53
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 211927 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: 211925 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCELO GERALDO COTTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.752.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 039218, | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 74,74 | |
Nº do documento: 039222 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 579,13 | |
Nº do documento: 039227 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 709,98 | |
Nº do documento: 039225 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 112,08 | |
Nº do documento: 039223 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 186,81 | |
Nº do documento: 039220 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 354,95 | |
Nº do documento: 039221 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 224,19 | |
Nº do documento: 039226 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.485,52 |