Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 73,24 | |
Nº do documento: 038946 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: 038945 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 215,24 | |
Nº do documento: 038947 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852661 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852665 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852664 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852664 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007703 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211689 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 038940 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 37,36 | |
Nº do documento: 850301 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 211687 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 852656 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 74,74 | |
Nº do documento: 038941 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 286,99 | |
Nº do documento: 038933 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007698 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852655 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852664 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 168,12 | |
Nº do documento: 211686 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211685 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211688 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211690 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 597,90 | |
Nº do documento: 038935 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 635,17 | |
Nº do documento: 038938 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 336,31 | |
Nº do documento: 038937 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 523,14 | |
Nº do documento: 038936 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 616,59 | |
Nº do documento: 038934 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.464,57 |