Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852704 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 852705 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 573,96 | |
Nº do documento: 039022 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 149,43 | |
Nº do documento: 211745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 53,79 | |
Nº do documento: 007744 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007748 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007747 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007746 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 039020 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852699 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: 039018 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 125,54 | |
Nº do documento: 211742 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 26,90 | |
Nº do documento: 007739 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 039009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 039006 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 103,14 | |
Nº do documento: 039008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: DEBORA FERREIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.297.946-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 717,45 | |
Nº do documento: 852698 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 2.008,86 | |
Nº do documento: 852698 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 354,92 | |
Nº do documento: 211743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 211741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 672,62 | |
Nº do documento: 039013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 597,80 | |
Nº do documento: 039014 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 579,17 | |
Nº do documento: 039012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 579,16 | |
Nº do documento: 039011 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 672,64 | |
Nº do documento: 039010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.713,09 |