Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 211390 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 36,62
Nº do documento: 038673 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 37,37
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 44,83
Nº do documento: 211388 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 37,37
Nº do documento: 852539 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: EVANDRO COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 71,75
Nº do documento: 038669 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 37,37
Nº do documento: 852538 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 37,37
Nº do documento: 038663 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 007601 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 71,75
Nº do documento: 038661 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 37,37
Nº do documento: 852534 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: EVANDRO COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 373,60
Nº do documento: 007602 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 211389 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 211389 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 149,46
Nº do documento: 038672 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 523,10
Nº do documento: 038667 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 467,10
Nº do documento: 038670 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 280,23
Nº do documento: 038666 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 691,33
Nº do documento: 038671 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 653,84
Nº do documento: 038668 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.124,42