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Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 56,04
Nº do documento: 850218 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 286,98
Nº do documento: 007579 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 71,75
Nº do documento: 007579 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 573,96
Nº do documento: 038605 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 211335 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 852494 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 292,96
Nº do documento: 038603 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 292,96
Nº do documento: 038604 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 852493 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 852492 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 103,14
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: Fernanda Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.783.276-69
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 37,37
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 103,14
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 62,78
Nº do documento: 852214 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 44,83
Nº do documento: 211333 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 125,54
Nº do documento: 211332 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOAQUIM MAJELA COURA
CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 286,98
Nº do documento: 038600 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 852490 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 852490 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 74,74
Nº do documento: 007574 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 103,14
Nº do documento: 007573 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 103,14
Nº do documento: 007575 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 18,68
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 430,47
Nº do documento: 038592 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 007571 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 336,24
Nº do documento: 211330 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 211328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 143,49
Nº do documento: 211334 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 896,79
Nº do documento: 454250 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 3.587,16
Nº do documento: 454250 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 411,02
Nº do documento: 038599 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 485,76
Nº do documento: 038596 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 168,16
Nº do documento: 038595 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 784,75
Nº do documento: 038598 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 579,10
Nº do documento: 038597 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 11.608,99