Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 103,14 | |
Nº do documento: 038565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850207 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/02/2018 | Valor: 74,74 | |
Nº do documento: 852480 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/02/2018 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/02/2018 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 1.147,92 | |
Nº do documento: 038562 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 74,74 | |
Nº do documento: 007543 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 103,14 | |
Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,35 | |
Nº do documento: 852478 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852477 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850205 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211298 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 211298 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 1.644,09 | |
Nº do documento: 851168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 112,10 | |
Nº do documento: 038557 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 504,43 | |
Nº do documento: 038556 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 635,23 | |
Nº do documento: 038559 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 485,76 | |
Nº do documento: 038558 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 317,63 | |
Nº do documento: 038561 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 242,86 | |
Nº do documento: 038560 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.169,20 |