Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852395 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 038415 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 038414 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 852390 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 852389 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 53,59 | |
Nº do documento: 007460 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 40,35 | |
Nº do documento: 007461 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 91,16 | |
Nº do documento: 007459 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SANDRO NARDI ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 549.163.056-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007462 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007463 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: 007464 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007465 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 007466 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 515,70 | |
Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: ISABELA FONTES ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.816.266-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 515,70 | |
Nº do documento: 850143 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 515,70 | |
Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 74,74 | |
Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 430,47 | |
Nº do documento: 038409 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 007456 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 038398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850139 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: 038391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: 038392 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: 038393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RICARDO CARDOSO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 878.452.886-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 373,60 | |
Nº do documento: 211128 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 410,96 | |
Nº do documento: 211127 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 74,74 | |
Nº do documento: 038396 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 541,79 | |
Nº do documento: 038394 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 728,69 | |
Nº do documento: 038401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 485,78 | |
Nº do documento: 038397 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 744,03 | |
Nº do documento: 038400 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 635,19 | |
Nº do documento: 038395 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211133 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 7.887,57 |