Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 103,14
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: Fernanda Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.783.276-69
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: GERALDO MAGELA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 852465 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 852466 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 852465 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 18,68
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 211261 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 103,14
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 62,78
Nº do documento: 850190 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 211246 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 168,15
Nº do documento: 038529 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JURANDIR FERNANDES CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 900.845.196-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 74,72
Nº do documento: 211255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 354,92
Nº do documento: 211254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 168,12
Nº do documento: 211264 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 130,78
Nº do documento: 038531 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 504,46
Nº do documento: 038525 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 429,73
Nº do documento: 038533 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 579,20
Nº do documento: 038523 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 130,79
Nº do documento: 038532 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 411,03
Nº do documento: 038524 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 429,74
Nº do documento: 038534 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 224,21
Nº do documento: 038522 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 616,50
Nº do documento: 038521 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 560,47
Nº do documento: 038530 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 211253 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 211253 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 211260 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 211268 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 896,77
Nº do documento: 211262 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 7.227,36