Informações atualizadas em: 09/05/2024 10:17:53

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 645,71
Nº do documento: 038512 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 40,35
Nº do documento: 007524 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANA CRISTINA EVANGELISTA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.412.576-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 34,38
Nº do documento: 007523 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 007521 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 860,94
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 007522 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 007522 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 143,49
Nº do documento: 007521 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 286,98
Nº do documento: 038510 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 121,05
Nº do documento: 852455 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 286,98
Nº do documento: 038510 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 103,14
Nº do documento: 850189 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FERNANDA CARVALHO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.692.086-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 215,24
Nº do documento: 038502 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 286,98
Nº do documento: 038500 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 317,56
Nº do documento: 211238 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 261,52
Nº do documento: 211239 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 149,46
Nº do documento: 038511 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 485,77
Nº do documento: 038505 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 523,13
Nº do documento: 038507 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 392,33
Nº do documento: 038506 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 747,38
Nº do documento: 038504 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 485,70
Nº do documento: 038503 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.195,71
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.046,24
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 8.848,27