Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 852232 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 53,04 | |
Nº do documento: 852233 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Ronaldo Batista Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.609.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 852231 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 22,28 | |
Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 305,52 | |
Nº do documento: 037996 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 203,68 | |
Nº do documento: 852229 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 007215 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 304,98 | |
Nº do documento: 210577 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 304,98 | |
Nº do documento: 037985 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SUELI CRISTINA BARCELLOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.961.596-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: 037983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: TOMAZ AUGUSTO MARTINS BARCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.886.056-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 265,20 | |
Nº do documento: 210578 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0196.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210597 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210597 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 450,84 | |
Nº do documento: 037984 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 464,10 | |
Nº do documento: 037987 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 411,06 | |
Nº do documento: 037986 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 1.909,44 | |
Nº do documento: 210596 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 5.533,70 |