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Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 852201 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: Aloisio dos Santos Angelo
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 79,56
Nº do documento: 001001 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 037901 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 203,68
Nº do documento: 210456 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 852198 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: Aloisio dos Santos Angelo
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 852196 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: Ronaldo Batista Dias
CPF credor / CNPJ credor: 573.609.106-25
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 852197 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 712,88
Nº do documento: 852194 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 21,22
Nº do documento: 007149 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: Giciane dos Santos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.213.726-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 21,22
Nº do documento: 007150 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANDRÉIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 010.858.986-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 037886 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 73,20
Nº do documento: 000992 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 44,55
Nº do documento: 000991 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 037873 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARIA JOSÉ BRANDÃO MOL
CPF credor / CNPJ credor: 029.199.806-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 037875 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 037874 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUIZA DO CARMO DE JESUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 915.400.896-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 037876 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA
CPF credor / CNPJ credor: 869.529.946-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 007139 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 007138 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 203,68
Nº do documento: 037872 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 007137 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 251,94
Nº do documento: 210426 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0196.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 225,42
Nº do documento: 210425 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 50,92
Nº do documento: 210421 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210421 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210421 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210445 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210445 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 203,68
Nº do documento: 210464 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210475 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 344,76
Nº do documento: 037879 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 291,72
Nº do documento: 037880 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 530,40
Nº do documento: 037881 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 384,54
Nº do documento: 037878 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 384,54
Nº do documento: 037877 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.485,12
Nº do documento: 210420 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.060,80
Nº do documento: 210465 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 7.653,75