Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 852201 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 79,56 | |
Nº do documento: 001001 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 037901 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 203,68 | |
Nº do documento: 210456 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 852198 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 852196 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: Ronaldo Batista Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.609.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 852197 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 712,88 | |
Nº do documento: 852194 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 21,22 | |
Nº do documento: 007149 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: Giciane dos Santos Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.213.726-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 21,22 | |
Nº do documento: 007150 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANDRÉIA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.858.986-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 037886 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 000992 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 44,55 | |
Nº do documento: 000991 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 037873 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARIA JOSÉ BRANDÃO MOL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.199.806-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 037875 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 037874 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUIZA DO CARMO DE JESUS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.400.896-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 037876 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.529.946-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 007139 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 007138 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 203,68 | |
Nº do documento: 037872 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 007137 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 251,94 | |
Nº do documento: 210426 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0196.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 225,42 | |
Nº do documento: 210425 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 50,92 | |
Nº do documento: 210421 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210421 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210421 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210445 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210445 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 203,68 | |
Nº do documento: 210464 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 210475 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 344,76 | |
Nº do documento: 037879 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 291,72 | |
Nº do documento: 037880 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 530,40 | |
Nº do documento: 037881 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 384,54 | |
Nº do documento: 037878 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 384,54 | |
Nº do documento: 037877 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.485,12 | |
Nº do documento: 210420 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.060,80 | |
Nº do documento: 210465 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 7.653,75 |