Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 007055 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 007050 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 007051 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 64,71
Nº do documento: 007052 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 38,19
Nº do documento: 007053 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 007054 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 39,78
Nº do documento: 007049 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDO MAGELA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 305,52
Nº do documento: 037748 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 203,68
Nº do documento: 037745 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 19,09
Nº do documento: 007042 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 305,52
Nº do documento: 852149 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 007029 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 254,60
Nº do documento: 037729 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 251,94
Nº do documento: 210174 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0196.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 238,68
Nº do documento: 210175 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 50,92
Nº do documento: 210188 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210188 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 50,92
Nº do documento: 210235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 318,24
Nº do documento: 037735 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 145,86
Nº do documento: 037737 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 437,58
Nº do documento: 037738 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 331,50
Nº do documento: 037736 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 265,20
Nº do documento: 037734 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.338,21