Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/01/2016 | Valor: 53,04 | |
Nº do documento: 000937 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: SANDRA VITOR CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.085.016-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/01/2016 | Valor: 203,68 | |
Nº do documento: 037617 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/01/2016 | Valor: 30,76 | |
Nº do documento: 209997 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 037615 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 389,32 |