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Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 13,26
Nº do documento: 006821 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 26,52
Nº do documento: 006820 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 133,66
Nº do documento: 006816 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 64,71
Nº do documento: 006813 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 26,52
Nº do documento: 006815 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 26,52
Nº do documento: 006814 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDO MAGELA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 305,52
Nº do documento: 006812 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 73,20
Nº do documento: 000881 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209709 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 30,76
Nº do documento: 209721 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 36,60
Nº do documento: 000875 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 36,60
Nº do documento: 000876 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 22,28
Nº do documento: 000878 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 203,68
Nº do documento: 037425 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 53,04
Nº do documento: 006797 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDO MAGELA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 037407 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 203,68
Nº do documento: 006795 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 461 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 251,94
Nº do documento: 006798 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 265,20
Nº do documento: 209667 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 251,94
Nº do documento: 209687 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 185,64
Nº do documento: 037415 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 79,56
Nº do documento: 037410 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 397,80
Nº do documento: 037412 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 384,54
Nº do documento: 037411 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 411,06
Nº do documento: 037413 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 318,24
Nº do documento: 037414 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209669 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209669 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 50,92
Nº do documento: 209702 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 50,92
Nº do documento: 209702 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209728 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209728 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209728 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209728 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.485,12
Nº do documento: 209701 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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