Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/04/2015 | Valor: 66,30 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de professores para participação em curso na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/04/2015 | Valor: 73,20 |
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem para participação em Fórum na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/04/2015 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta prefeitura junto ao Instituto de Identificação na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/04/2015 | Valor: 13,26 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta prefeitura quando em viagens no transporte de professores para participação de curso na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/04/2015 | Valor: 26,52 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta prefeitura quando em viagens no transporte de professores para participação de curso na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/04/2015 | Valor: 256,20 |
Credor: GENAINA BRANDAO MOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.404.706-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para assistente social do NASF para realização de viagens a Belo Horizonte, em acompanhamento de pacientes municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta prefeitura junto ao Instituto de Identificação e no INCRA na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/04/2015 | Valor: 103,96 |
Credor: Sueli Maria de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.483.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora desta Prefeitura, para realização de viagem à cidade de Ponte Nova-MG, para participação em curso SINAN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/04/2015 | Valor: 13,26 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista deste município para realização de viagem à cidade de Voiçosa-MG, a serviço da Educação Infantil, transportando professores em curso de extensão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/04/2015 | Valor: 50,92 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretária de educação quando em viagem para participação de reunião na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2015 | Valor: 67,90 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora desta Prefeitura, para realização de viagem à cidade de Ponte Nova-MG, para participação em curso SINAN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2015 | Valor: 225,42 |
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2015 | Valor: 53,04 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2015 | Valor: 318,24 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2015 | Valor: 119,34 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2015 | Valor: 424,32 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/04/2015 | Valor: 2.333,76 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2015 | Valor: 424,32 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/04/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração junto a Assembléia Legislativa, na cidade de Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/04/2015 | Valor: 203,68 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/04/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagens para participação em Fórum na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/04/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Total das liquidações: | 5.140,68 |