Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 006606 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 30,76 | |
Nº do documento: 209263 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 33,95 | |
Nº do documento: 209251 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: AFRÂNIO PINHEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 993.417.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 209250 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 037117 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 39,78 | |
Nº do documento: 006592 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 209239 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 13,26 | |
Nº do documento: 006590 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 000782 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 44,55 | |
Nº do documento: 000783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 159,12 | |
Nº do documento: 006583 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 159,12 | |
Nº do documento: 209228 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 212,16 | |
Nº do documento: 209229 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 037092 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 159,12 | |
Nº do documento: 037102 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 79,56 | |
Nº do documento: 037104 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 304,98 | |
Nº do documento: 037105 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 411,06 | |
Nº do documento: 037106 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 358,02 | |
Nº do documento: 037107 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 265,20 | |
Nº do documento: 037108 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.697,28 | |
Nº do documento: 209247 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 4.475,00 |