Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 006606 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 30,76
Nº do documento: 209263 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 33,95
Nº do documento: 209251 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AFRÂNIO PINHEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 993.417.006-04
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 209250 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 037117 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 39,78
Nº do documento: 006592 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 26,52
Nº do documento: 209239 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 13,26
Nº do documento: 006590 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 73,20
Nº do documento: 000782 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 44,55
Nº do documento: 000783 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 159,12
Nº do documento: 006583 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 159,12
Nº do documento: 209228 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 212,16
Nº do documento: 209229 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 101,84
Nº do documento: 037092 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 159,12
Nº do documento: 037102 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 79,56
Nº do documento: 037104 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 304,98
Nº do documento: 037105 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 411,06
Nº do documento: 037106 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 358,02
Nº do documento: 037107 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 265,20
Nº do documento: 037108 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.697,28
Nº do documento: 209247 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 4.475,00