Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 814,68 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretária de saúde para participação em Congresso Reginal de Secretarias de Saúde, a se realizar na cidade de Foz do Iguaçu-PR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretária de educação quando em viagem para participação de reunião na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta prefeitura junto ao Instituto de Identificação e no INCRA na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 33,95 |
Credor: AFRÂNIO PINHEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 993.417.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretário de obras quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretária de saúde quando em viagem para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 39,78 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta prefeitura quando em viagens no transporte de professores para participação de curso na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 26,52 |
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem para levar veículo em revisão na cidade de Timóteo-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 13,26 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de professores para participação em curso na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 73,20 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 44,55 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em reunião na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretária de saúde quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 159,12 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos até a cidade de Alvinópolis-MG, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 159,12 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 212,16 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 278,46 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos até a cidade de Alvinópolis-MG, relativo ao mês de Março, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 291,72 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, relativo ao mês de Março, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 291,72 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, relativo ao mês de Março, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 159,12 |
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 79,56 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 304,98 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 411,06 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 358,02 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2015 | Valor: 1.697,28 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2015 | Valor: 265,20 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/03/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagem a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/03/2015 | Valor: 407,36 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. |
Total das liquidações: | 6.762,62 |