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Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 851863 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 13,26
Nº do documento: 851864 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 851865 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 36,60
Nº do documento: 000695 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 203,68
Nº do documento: 006295 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 64,71
Nº do documento: 006297 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 129,42
Nº do documento: 006298 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 512,40
Nº do documento: 850302 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 148,54
Nº do documento: 850303 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 851859 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 851858 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: 006288 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: 006289 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 64,71
Nº do documento: 006290 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 38,19
Nº do documento: 006291 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 006292 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 92,82
Nº do documento: 036677 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: 000689 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66
Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Voltadas para 3ª Idade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 036672 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 292,80
Nº do documento: 850300 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: 000687 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: 000686 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 159,12
Nº do documento: 036678 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 64,71
Nº do documento: 006276 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 851850 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208688 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208688 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208688 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 206688 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208702 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 145,86
Nº do documento: 208665 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 198,90
Nº do documento: 208664 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 411,06
Nº do documento: 036674 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 371,28
Nº do documento: 036675 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 145,86
Nº do documento: 036679 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 036676 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.060,80
Nº do documento: 208704 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 5.325,88