Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 458,28 | |
Nº do documento: 006150 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 006149 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 57,28 | |
Nº do documento: 006145 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 97,06 | |
Nº do documento: 006144 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 006146 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 208412 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 036517 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 000630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 006127 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 006128 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 006129 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 64,71 | |
Nº do documento: 006130 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 006126 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 106,10 | |
Nº do documento: 850279 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 50,92 | |
Nº do documento: 208393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 53,05 | |
Nº do documento: 850277 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: 850276 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 30,76 | |
Nº do documento: 208387 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 13,26 | |
Nº do documento: 208388 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 265,20 | |
Nº do documento: 208389 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 265,20 | |
Nº do documento: 208388 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 291,72 | |
Nº do documento: 036508 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 251,94 | |
Nº do documento: 036510 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 384,54 | |
Nº do documento: 036509 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 371,28 | |
Nº do documento: 036507 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 305,52 | |
Nº do documento: 208382 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.545,92 | |
Nº do documento: 208392 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 6.227,50 |