Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 458,28
Nº do documento: 006150 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 006149 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 57,28
Nº do documento: 006145 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 97,06
Nº do documento: 006144 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 006146 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 208412 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 036517 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: 000630 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: 006127 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: 006128 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 006129 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 64,71
Nº do documento: 006130 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 26,52
Nº do documento: 006126 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 106,10
Nº do documento: 850279 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 50,92
Nº do documento: 208393 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 53,05
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 183,00
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 30,76
Nº do documento: 208387 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 13,26
Nº do documento: 208388 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 265,20
Nº do documento: 208389 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 265,20
Nº do documento: 208388 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 291,72
Nº do documento: 036508 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 251,94
Nº do documento: 036510 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 384,54
Nº do documento: 036509 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 371,28
Nº do documento: 036507 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 305,52
Nº do documento: 208382 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2.545,92
Nº do documento: 208392 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 6.227,50