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Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 851932 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: GERALDO MAGELA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 13,26
Nº do documento: 851933 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 22,28
Nº do documento: 851824 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 36,60
Nº do documento: 851825 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 036931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,26
Nº do documento: 006498 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 39,78
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,26
Nº do documento: 006497 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 36,60
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 036919 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 006484 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 006482 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 53,04
Nº do documento: 851922 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 101,85
Nº do documento: 036915 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 46,68
Nº do documento: 208974 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSÉ MARIA DE BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 447.406.706-15
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 46,68
Nº do documento: 208975 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALFREDO BRUNO ELIAS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 083.263.156-64
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 036895 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 006467 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208973 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: LUIZ AFONSO COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 250.865.296-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 106,08
Nº do documento: 006468 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 13,26
Nº do documento: 036892 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: KRISTIANE DE LOUDES TEIXEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 077.142.446-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 36,60
Nº do documento: 036893 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 119,34
Nº do documento: 036916 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208964 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208972 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 208972 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 209013 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: 209013 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 304,98
Nº do documento: 208969 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 291,72
Nº do documento: 208970 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 397,80
Nº do documento: 036917 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 430,32
Nº do documento: 036914 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 304,98
Nº do documento: 036918 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 424,32
Nº do documento: 036913 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 424,32
Nº do documento: 209019 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 4.405,73