Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 305,52
Nº do documento: 005381 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 76,38
Nº do documento: 005378 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 101,84
Nº do documento: 035671 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 30,76
Nº do documento: 207879 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 119,34
Nº do documento: 851674 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 36,60
Nº do documento: 035631 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 16,97
Nº do documento: 035658 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 101,84
Nº do documento: 005362 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 22,28
Nº do documento: 000538 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 36,60
Nº do documento: 000539 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 916,52
Nº do documento: 035616 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 101,84
Nº do documento: 207861 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 21,22
Nº do documento: 850229 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 101,84
Nº do documento: 207833 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 26,52
Nº do documento: 851669 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 13,26
Nº do documento: 851668 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 26,52
Nº do documento: 005348 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 26,52
Nº do documento: 005349 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 79,56
Nº do documento: 005350 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 152,76
Nº do documento: 851666 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 73,20
Nº do documento: 850230 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 22,28
Nº do documento: 851667 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: LEILA GUIMARÃES CLARA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.016-20
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 16,97
Nº do documento: 035658 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 16,97
Nº do documento: 035658 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 36,60
Nº do documento: 035625 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ADRIANA DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 693.923.827-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 30,76
Nº do documento: 207837 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 26,52
Nº do documento: 035610 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 384,54
Nº do documento: 035642 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 304,98
Nº do documento: 035641 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 490,62
Nº do documento: 035644 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 411,06
Nº do documento: 035643 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 1.485,12
Nº do documento: 207838 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 954,72
Nº do documento: 207891 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 6.569,03