Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: 005313 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANNADELLE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 53,04 | |
Nº do documento: 851642 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 13,26 | |
Nº do documento: 005314 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 106,08 | |
Nº do documento: 851639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 851638 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 851640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 50,92 | |
Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 000518 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: 000516 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 22,28 | |
Nº do documento: 000517 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: 850221 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 44,55 | |
Nº do documento: 207763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLÁUDIO RENATO BARCELLOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.227.456-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 30,76 | |
Nº do documento: 207243 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 000510 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: 000510 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 22,28 | |
Nº do documento: 000511 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 005285 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 38,19 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 28,64 | |
Nº do documento: 005283 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SANDRA CONSOLAÇÃO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.795.966-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 005282 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARIA DA CONSOLAÇÃO MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.723.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 005281 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 005290 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 005289 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 152,76 | |
Nº do documento: 005288 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 258,84 | |
Nº do documento: 005287 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 005286 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDO MAGELA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 407,36 | |
Nº do documento: 005276 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 152,76 | |
Nº do documento: 035521 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 556,92 | |
Nº do documento: 035534 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 344,76 | |
Nº do documento: 035533 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 371,28 | |
Nº do documento: 035531 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 344,76 | |
Nº do documento: 035532 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 1.485,12 | |
Nº do documento: 207761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 5.005,96 |