Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 42,60
Nº do documento: 035463 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARICELMA ARAÚJO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.482.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 101,84
Nº do documento: 207089 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 101,84
Nº do documento: 207084 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 26,52
Nº do documento: 005202 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 458,28
Nº do documento: 005199 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 291,19
Nº do documento: 005200 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 171,85
Nº do documento: 005201 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 146,40
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 42,44
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 203,68
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 66,83
Nº do documento: 000486 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 109,80
Nº do documento: 000485 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: EDA HELEN DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 305,52
Nº do documento: 035442 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 035434 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARIA APARECIDA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 079.626.426-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 035433 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: Cleidiane Cunha Alves
CPF credor / CNPJ credor: 112.903.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 35,60
Nº do documento: 035436 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARICELMA ARAÚJO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.482.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 304,98
Nº do documento: 035449 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 291,72
Nº do documento: 035448 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 225,42
Nº do documento: 035447 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 291,72
Nº do documento: 035446 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.485,12
Nº do documento: 207083 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 4.773,35