Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: 035463 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARICELMA ARAÚJO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.482.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 207089 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 207084 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 26,52 | |
Nº do documento: 005202 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 458,28 | |
Nº do documento: 005199 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 291,19 | |
Nº do documento: 005200 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 171,85 | |
Nº do documento: 005201 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 146,40 | |
Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 42,44 | |
Nº do documento: 850205 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 203,68 | |
Nº do documento: 850207 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 66,83 | |
Nº do documento: 000486 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 109,80 | |
Nº do documento: 000485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 305,52 | |
Nº do documento: 035442 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 035434 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.626.426-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 035433 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: Cleidiane Cunha Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.903.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 35,60 | |
Nº do documento: 035436 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARICELMA ARAÚJO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.482.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 304,98 | |
Nº do documento: 035449 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 291,72 | |
Nº do documento: 035448 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 225,42 | |
Nº do documento: 035447 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 291,72 | |
Nº do documento: 035446 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 1.485,12 | |
Nº do documento: 207083 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 4.773,35 |