Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/09/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 PARA BUSCAR O PREFEITO DE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÃO E CURSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: Andreia Cristina de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.653.946-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PROFESSORA EM VIAGEM À DOM SILVÉRIO/MG NO DIA 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESPORTE NA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: DULCE HONORATA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.597.667-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PROFESSORA EM VIAGEM À DOM SILVÉRIO/MG NO DIA 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESPORTE NA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À PETRÓPOLIS/RJ DO DIA 27/09/2018 À 29/09/2018 CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA CORONEL JOÃO JOSÉ PARA VISITA AO MUSEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À PETRÓPOLIS/RJ DO DIA 27/09/2018 À 29/09/2018 CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA CORONEL JOÃO JOSÉ PARA VISITA AO MUSEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/09/2018 CONDUZINDO MEMBROS DA COMISSÃO DE ATINGIDOS PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À VITORIA/ES DO DIA 26/09/2018 À 28/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO E RIO DE JANEIRO/RJ DO DIA 28/09/2018 À 30/09/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À VITORIA/ES DO DIA 26/09/2018 À 28/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0427.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/09/2018 CONDUZINDO NUTRICIONISTA E PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR(CECANE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: DULCE HONORATA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.597.667-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0427.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PROFESSORA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/09/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR(CECANE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: TASSIA CAVALCANTI CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.238.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0427.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA NUTRICIONISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/09/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR(CECANE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MARIANA/MG NO DIA 24/09/2018 CONDUZINDO SERVIDORES PARA VISITA À PREFEITURA PARA ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ALEXANDRE MARTINS LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.263.246-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.123.0032.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE EM VIAGEM À MARIANA/MG NO DIA 24/09/2018 PARA VISITA À PREFEITURA PARA ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/09/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 19/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 350,00 |
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/09/2018 À 19/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOVAS FACES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 87,50 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17/09/2018 E 18/09/2018 CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIÃO E CURSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À OURO PRETO/MG NO DIA 14/09/2018 CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA CORONEL JOÃO JOSÉ PARA VISITA AO MUSEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETARIA DE CULTURA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 16a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E LAZER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,50 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 14/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 290,00 |
| Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SERVIDOR MUNICIPAL MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 17/09/2018 À 18/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE INTERNO, PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 290,00 |
| Credor: ASSUNCAO MARIA DAS DORES LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.068.346-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 17/09/2018 À 18/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE INTERNO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXECUÇÃO ORÇAM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARLENE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE EM VIAGEM À SANTO ANTONIO DO GRAMA/MG NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: CBH DOCE - PIRANGA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 54 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE AFONSO DE CASSIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.280.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0486.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM À MANHUAÇU/MG NO DIA 12/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) TUTELARES DAS CIDADES DA REGIÃO DA ZONA DA MATA-MG, CONFORME LEI CO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: WEVANIA RIBEIRO CORCINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.196.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0486.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM À MANHUAÇU/MG NO DIA 12/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) TUTELARES DAS CIDADES DA REGIÃO DA ZONA DA MATA-MG, CONFORME LEI CO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROSANI APARECIDA DE CARVALHO WENCESLAU | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.393.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0486.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM À MANHUAÇU/MG NO DIA 12/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) TUTELARES DAS CIDADES DA REGIÃO DA ZONA DA MATA-MG, CONFORME LEI CO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: IRIS APARECIDA CORCINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.780.276-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0486.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM À MANHUAÇU/MG NO DIA 12/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) TUTELARES DAS CIDADES DA REGIÃO DA ZONA DA MATA-MG, CONFORME LEI CO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA DE CASSIA DA ROCHA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.674.576-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0486.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM À MANHUAÇU/MG NO DIA 12/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) TUTELARES DAS CIDADES DA REGIÃO DA ZONA DA MATA-MG, CONFORME LEI CO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 06/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 54 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/09/2018 CONDUZINDO INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTANA DO DESERTO PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 54 DE 11 DE AGOSTO DE 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA COORDENADOR DE AGRICULTURA EM VIAGEM À RIO PIRACICABA/MG NO DIA 06/09/2018 PARA REUNIÃO PARA ENTREGA DE DAE, ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E CADASTRO DE PROPRIEDADE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM À JUIZ DE FORA/MG NO DIA 05/09/2018 PARA COMPARECER À 4a VARA FEDERAL PARA DESPACHAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM O JUIZ RAFAEL FRANKLIM BUSSOLARI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 54 D | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 290,00 |
| Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/09/2018 À 06/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E I | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 350,00 |
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/09/2018 À 06/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO E 25a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 18/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 24/09/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 03/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10/09/2018 E 11/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 54 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/09/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13/09/2018 E 19/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/09/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/09/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM HOSPEDAGEM (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE/MG DO DIA 14/09/2018 À 15/09/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/10/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NOS DIAS 11/09/2018 CONDUZINDO USUÁRIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 54 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 10/09/2018 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 54 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/09/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13/09/2018 E 17/09/2018 E VIÇOSA/MG NO DIA 14/09/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/09/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 20/09/2018 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NOS DIAS 24/09/2018 E 26/09/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. | ||||
| Total das liquidações: | 6.930,00 | |||