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Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: VALERIA DA CONCEIÇÃO TENORIO
CPF credor / CNPJ credor: 057.017.146-67
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: ADRIANA DE ARAUJO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 038.026.836-17
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: MARCIO ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE GONCALVES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 254.403.306-15
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA
CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CARMEM NEIDE COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 469.703.636-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MAURO PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 399.039.666-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: FERNANDO NATALI
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.226-68
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 049.983.216-76
Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2164 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SIMONE MOL PELINSARI
CPF credor / CNPJ credor: 076.347.386-38
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0021.2159 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Compras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: GENAÍNA BRANDÃO MÓL
CPF credor / CNPJ credor: 915.404.706-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: SANDRA CHAVES DE PAIVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 070.673.906-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: FERNANDO NATALI
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.226-68
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: ANTONIO AUREO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 520.589.646-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0486.2158 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Dpto. Habitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MAURO PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 399.039.666-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: ANTONIO AUREO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 520.589.646-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0486.2158 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Dpto. Habitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: FERNANDO NATALI
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.226-68
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ELIZABETE CRISTINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 287.014.978-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0449.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0449.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.490,00