Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2024




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 26/01/2024 Valor: 35,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 25/01/2024 PARA LEVAR O SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 24/01/2024 Valor: 70,00
Credor: ROBERTY PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.993.796-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 19 E 23/01/2024 PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 24/01/2024 Valor: 75,00
Credor: Adriana Vivian Fernades Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 23/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISSUL/SAMU , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 24/01/2024 Valor: 75,00
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 23/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISSUL/SAMU , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 25/01/2024 Valor: 70,00
Credor: JUSCELINO SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 15/01 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E NO DIA 16/01/2024 PARA BUSCAR O VEÍCULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 22/01/2024 Valor: 35,00
Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/2024 PARA LEVAR O VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR O VEÍCULO QUE JÁ ESTAVA PRONTO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 22/01/2024 Valor: 35,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 16/01/2024, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 19/01/2024 Valor: 35,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 17/01/2024, PARA LEVAR O SR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 23/01/2024 Valor: 75,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DOS OUROS E ITAJUBÁ NO DIA 18/01/2024 PARA LEVAR O SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 24/01/2024 Valor: 75,00
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DO RIO VERDE E ITAJUBÁ PARA REUNIÃO NA MADSON CONSTRUTORA E NA AMASP NO DIA 18/01/2024 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 19/01/2024 Valor: 300,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 17/01/2024 PAR PRESTAR SOCORRO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 15/01/2024 Valor: 150,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/01 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 11/01/2024 Valor: 35,00
Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 09/01/2024, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 09/01/2024 Valor: 300,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 18/01/2024 Valor: 75,00
Credor: ROBERTY PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.993.796-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À GUARATINGUETÁ NO DIA 07/01/2024 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 08/01/2024 Valor: 300,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NOS DIAS 03 E 04/01/2024 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 290,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/12/2023, ITAJUBÁ NOS DIAS 27, 28 E 30/12/2023 E POUSO ALEGRE NO DIA 29/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 10/01/2024 Valor: 210,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM ÀITAJUBÁ NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 08 E 09/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 185,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 28/12/2023 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 210,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 22 E 26/12/2023, 02 E 03/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 555,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 26/12/2023, 29 E 30/01/2024, POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/2023 E SÃO PAULO NO DIA 28/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 220,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 23/12/2023, POUSO ALEGRE NO DIA 29/12/2023 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 70,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 28 E 29/12/2023 ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 525,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 29/12/2023, TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/12/2023 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 02/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 10/01/2024 Valor: 220,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/01, POUSO ALEGRE NO DIA 03/01 E ITAJUBÁ NO DIA 04/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 480,00
Credor: Alexsandro Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/12/2023, POUSO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/12/2023, VARGINHA NO DIA 29/12/2023, POUSO ALEGRE NO DIA 28/12/2023, ITAJUBÁ NO DIA 31/12/2023 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 02/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 08/01/2024 Valor: 440,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 26,27, 28 E 31/12/2023 E POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 22/12/2023 E 02/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 15/01/2024 Valor: 185,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TAUBATÉ NO DIA 08/01 E POUSO ALEGRE NO DIA 11/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 220,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/01 E ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 05/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 19/01/2024 Valor: 210,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 10,11, 12, 13, 15 E 16/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 325,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 03 , 04 E 06/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/01 E POUSO ALEGRE NOS DIAS 02 E 08/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 210,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 04, 05, 08 E 09/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 290,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 02, 05 E 06/01, MARIA DA FÉ NO DIA 03/01, E POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/1/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 705,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 03/01, SÃO PAULO NO DIA 04/01, ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 06/01 E MARIA DA FÉ NO DIA 08/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 450,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 06/01 E CAMPINAS NO DIA 08/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 15/01/2024 Valor: 410,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 08/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/01 E ITAJUBÁ NO DIA 10/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 370,00
Credor: Alexsandro Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 04/01 E POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 05 E 08/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 10/01/2024 Valor: 105,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 04/01, E POUSO ALEGRE NOS DIAS 03 E 05/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 19/01/2024 Valor: 635,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CADAS NOS DIAS 12 E 16/01, ITAJUBÁ NO DIA 15/01 E BELO HORIZONTE NO DIA 18/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 15/01/2024 Valor: 220,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 08 E 09/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 24/01/2024 Valor: 105,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 17 À 19/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 15/01/2024 Valor: 150,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 10/01, SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 09/01 E POUSO ALEGRE NO DIA 10/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 15/01/2024 Valor: 140,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 11/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 15/01/2024 Valor: 70,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 10/01 E ITAJUBÁ NO DIA 11/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 15/01/2024 Valor: 375,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 09/01 E POUSO ALEGRE NO DIA 10/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 19/01/2024 Valor: 520,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 15/01, CAMPINAS NO DIA 12/01 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 16/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 19/01/2024 Valor: 360,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 11, 12 E 16/01, SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 11/1, CARMO DE MINAS NO DIA 13/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 19/01/2024 Valor: 440,00
Credor: Alexsandro Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 10/01, SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 09/01, MARIA DA FÉ NO DIA 10/01 E BELO HORIZONTE NO DIA 12/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 15/01/2024 Valor: 525,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 08/01, BELO HORIZONTE NO DIA 09/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 26/01/2024 Valor: 185,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 23/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 19/01/2024 Valor: 595,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 11/01, ITAJUBÁ NOS DIAS 12, 13 E 15/01, POUSO ALEGRE NO DIA 15/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 26/01/2024 Valor: 105,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 19/01/2024 Valor: 445,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 11 E 12/01, SÃO JOSÉ DOS CAPOS NO DIA 15/01, POUSO ALEGRE E SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 16/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 19/01/2024 Valor: 210,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 15 À 17/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 19/01/2024 Valor: 375,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 12/01 E BARRETOS ENTRE OS DIAS 14 E 15/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 19/01/2024 Valor: 550,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 11, 12, 13, 16 E 18/01, POUSO ALEGRE NO DIA 12/01 E POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 15 E 17/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 24/01/2024 Valor: 35,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 22/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 24/01/2024 Valor: 520,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 17/01, SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 18 E 19/01 E ITAJUBÁ NO DIA 20/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 26/01/2024 Valor: 555,00
Credor: Alexsandro Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 18/01, ITAJUBÁ NO DIA 19/01, MARIA DA FÉ NO DIA 22/01, SÃO PAULO NO DIA 23/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 19/01/2024 Valor: 440,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 11 E 15/01, ITAJUBÁ NO DIA 12/01 E SÃO PAULO NO DIA 17/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 24/01/2024 Valor: 145,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 17/01, SANTA RITA DO SAPUCAÍ NOS DIAS 17 E 18/01 E POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 24/01/2024 Valor: 330,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 18 E 19/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/01, POUSO ALEGRE NO DIA 22/01 E POUSO ALEGE E SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 23/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 24/01/2024 Valor: 175,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 18, 19 E 22/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 24/01/2024 Valor: 560,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 16, 20 E 22/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/01 E BELO HORIZONTE NO DIA 19/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 24/01/2024 Valor: 220,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 19/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/01 E ITAJUBÁ NO DIA 23/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 26/01/2024 Valor: 485,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/01, JAGUARIÚNA NO DIA 23/01 BE ITAJUBÁ NO DIA 24/01/2024 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 24/01/2024 Valor: 220,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO NO DIA 18/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/01 E IAJUBÁ NO DIA 20/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Data: 26/01/2024 Valor: 220,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 22 E 24/01 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Data: 26/01/2024 Valor: 210,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 23, 24 E 2501/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Data: 26/01/2024 Valor: 220,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/01, SANTA RITA DO SAPUCAÍ E ITAJUBÁ NO DIA 24/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Data: 26/01/2024 Valor: 220,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 24, POUSO ALEGER NO DIA 25 E ITAJUBÁ NO DIA 26/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO ,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Data: 26/01/2024 Valor: 520,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/01, ITAJUBÁ E PIRANGUÇU NO DIA 23/01 E CAMPINAS NO DIA 24/01/2024 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.

Total das liquidações: 19.705,00