Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/01/2024 | Valor: 89,22 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REF. /2024. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 9.224,32 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 286.524,55 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/01/2024 | Valor: 477,60 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. REF /2024 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 0,03 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (ROVAMICIDA) PARA ATENDER PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE /FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 18.668,79 | |
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CRECHE PROINFÂNCIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/01/2024 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO |
Total das anulações: /strong> | 317.984,51 |