Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Março de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 8.012,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 34.885,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 632,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 1.361,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.748-0
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.748-0
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 13.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SUPER SERVICE MARKETING EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.606/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 1.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Total dos pagamentos: 62.904,91