Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4315 | Ano: 2022 | Data: 22/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 19 E 23/12 E SANTA RITA DO SAPUCAÍ DIA 23/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4248 | Ano: 2022 | Data: 21/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS BUENO BRANDÃO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, VARGINHA NA DATA DE 19 E 20/12/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A BASE DE IMPLANTAÇÃO DO SAMU E FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4247 | Ano: 2022 | Data: 21/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 21/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DA VIGILÂNCIA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4246 | Ano: 2022 | Data: 21/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES E FISCAIS DA VIGILÂNCIA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4245 | Ano: 2022 | Data: 21/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NOS DIAS 15/12 E 21/12/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICIPIO E LEVAR COORDENADORA DA VIGILÂNCIA PARA REUNIÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4153 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À ITAJUBÁ E SÃO GONÇALO NO DIA 20/12/2022, PARA LEVAR USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECEBER BENEFÍCIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4152 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SANTA RITA DO SAPUCAÍ NA DATA DE 16/12/2022 , TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4150 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BUENO BRANDÃO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE E VARGINHA1 NOS DIAS 19 Á 20/12/2022, PARA LEVAR O PREFEITO EM REUNIÃOES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4149 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 15/12/2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES- PLANO DE ARBOVIROSE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4148 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO NO DIA 16/12/2022, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS MULHERES DA 3a IDADE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4144 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NA DATA DE19 Á 20/12/2022, PARA ENCONTRO DE GESTORES SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4136 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4135 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 13/12/2022, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4134 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 13/12/2022, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4133 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 13/12/2022, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4132 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joel Adriano Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 13/12/2022, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4130 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 Á 13/12/2022, TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4005 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGENS À ITAJUBÁ DIA 02/12 E BELO HORIZONTE DIAS 06/12 A 07/12/2022 À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4004 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 06/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4003 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSMBLEIA DO SAMU, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4002 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 01/12/2022 , PARA LEVAR COORDENADORA DA VIGILÂNCIA PARA REUNIÃO NO CISMAS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4001 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 30/11 E ITAJUBÁ DIA 01/12/22, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SIM, SINASC E SISAGUA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4000 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 01/12/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISAGUA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3999 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 Á 12/12/2022, PARA PARTICIPAR DA 33a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO , CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3993 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3953 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NA DATA DE 30/11/2022, PARA LEVAR MEMBROS DA SECRETARIA DE PRMOÇÃO SOCIAL PARA FAZEREM CURSO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Total dos empenhos: | 5.745,00 |