Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, NO DIA 23/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/07/2021 | Valor: 128,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF RES.DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, NO DIA 08/07/2021, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA MADSON CONSTRUTORA, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, NO DIA 08/07/2021, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 375,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF RES. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á JUIZ DE FORA, ENTRE OS DIAS 09 Á 11/07/21, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ REALIZAÇÃO DE PROVA PREPARATÓRIA P/ INGRESSO NA UFJF, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/07/2021 | Valor: 128,50 |
Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 30/06/2021, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ REPRESENTANTE COMERCIAL DA BAMAQ NEW HOLLAND, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/07/2021 | Valor: 128,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF RES.DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 30/06/2021, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ REPRESENTANTE COMERCIAL DA BAMAQ NEW HOLLAND, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 30/06/2021, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/07/2021 | Valor: 592,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RES. DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE DIAS 24 Á 25/06; P.DE CALDAS DIA 28/06 E VARGINHA DIA 29/06 TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, NO DIA 24/06/2021, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF SOLICITAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 23/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGEM E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 05/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/07/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGEM E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/07 E P.DE CALDAS DIA 07/07,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/07/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO DIA 05/07/2021 E VARGINHA DIA 06/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGEM E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE LORENA NO DIA 09/07 E P. DE CALDAS DIA 12/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2021 | Valor: 395,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 16/07 E SÃO PAULO DIA 19/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 09/07/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGEM E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/07/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JACAREÍ NO DIA 12/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGEM E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2021 | Valor: 395,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS DIA 26/07 E BELO HORIZONTE DIA 27/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF SOLICITAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 21/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGEM E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SOROCABA NO DIA 23/06 E P.DE CALDAS DIA 25/06/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO NO DIA 16/07 E LORENA DIA 17/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/07/2021 | Valor: 395,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 01/07 E B. HORIZONTE DIA 02/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/07/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO DIA 07/07 E LORENA DIA 08/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 27/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 01/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF SOLICITAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 30/06 Á 01/07/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 20/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/07/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF SOLICITAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE LORENA NO DIA 05/07 E SÃO PAULO DIA 06/07/21, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 08/07/2021, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/07/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JACAREÍ NO DIA 20/07 E P.DE CALDAS DIA 21/07/2021, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 26/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. SOLICITAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NO DIA 08/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 09/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 15/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 08 Á 09/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 23/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LORENA NO DIA 21/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Total das liquidações: | 11.000,50 |