Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: ROSE PEREIRA DE ABREU DE MENEZES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 6.436,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 28.467,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 919,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 919,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 2.146,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 2.146,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 798,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.723-0 | ||
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 9.717,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.723-0 | ||
Credor: LIFE CARE DIAGNÓSTICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 704,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 813,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 813,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 1.898,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 1.898,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.723-0 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.723-0 | ||
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 6.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Total dos pagamentos: | 81.481,59 |